INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL Y AUDITORÍAS INTERNAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020.
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN SUSCRITA POR LA ALCALDÍA DE MANIZALES CON RELACIÓN A LA CRISIS ORIGINADA POR EL “COVID -19".
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL Y AUDITORÍAS INTERNAS PRIMER TRIMESTRE 2020.
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO II TRIMESTRE DE 2020.
SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO I SEMESTRE 2020.
Informe Semestral Sobre el estado del Sistema de Control Interno.
SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN SUSCRITA POR LA ALCALDÍA DE MANIZALES CON RELACIÓN A LA CRISIS ORIGINADA POR EL “COVID -19”
PLAN DE AUDITORÍA JUNIO 8 DE 2020.
INFORME RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN - PRIMER TRIMESTRE 2020.
Informe de seguimineto al Plan Anticorrución y de Atención al Ciudadano | Corte 30 de abril 2020
Plan Anual de Auditorías - Vigencia 2020
Cronograma informes de Control Interno
Informe Evalución del Sistema de Contro Interno Contable - Vigencia 2019
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Informe Final de Auditoria de Control Interno Nro. 01 - 2020 | Secretaría de Desarrollo Social
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Informe de Austeridad en el Gasto Público I Trimestre 2020
INFORME DE CAJAS MENORES I SEMESTRE DE 2020
INFORME DE CAJAS MENORES II SEMESTRE DE 2020
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL Y AUDITORÍAS INTERNAS PRIMER TRIMESTRE 2020.
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL Y AUDITORÍAS INTERNAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020.
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL Y AUDITORÍAS INTERNAS TERCER TRIMESTRE 2020.
Informe de Austeridad en el Gasto Público I Trimestre 2020
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO II TRIMESTRE DE 2020.
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO III TRIMESTRE DE 2020.
SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO I SEMESTRE 2020.
Informe Semestral Sobre el estado del Sistema de Control Interno.
Plan Anual de Auditorías - Vigencia 2020
PLAN DE AUDITORÍA JUNIO 8 DE 2020.
Cronograma informes de Control Interno
Informe Evalución del Sistema de Contro Interno Contable - Vigencia 2019
Informe de seguimineto al Plan Anticorrución y de Atención al Ciudadano | Corte 30 de abril 2020
Informe de seguimineto al Plan Anticorrución y de Atención al Ciudadano | Corte 31 de agosto 2020
INFORME RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE 2020.
INFORME RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020.
Informe Seguimiento Estrategia de Racionalización de Trámites
Informe de la Rendición de Cuentas. Alcalde José Octavio Cardona León. Vigencia 2016-2019.
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Plan Anual de Auditorías - Vigencia 2019
Cronograma Informes de Control Interno
Cronograma de los Informes SIA y SIRECI
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Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos y Externos - IV Trimestre 2019
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos y Externos - III Trimestre 2019
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos y Externos - II Trimestre 2019
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos y Externos - I Trimestre 2019
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Vigencia septiembre 1 a diciembre 31 de 2019
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Vigencia mayo 1 a agosto 31 de 2019
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Vigencia enero 1 a abril 30 de 2019
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Informe Arqueo de Cajas Menores - I Semestre 2019
Informe Arqueo de Cajas Menores - II Semestre 2019
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Informe de Austeridad en el Gasto Público - IV Trimestre de 2019
Informe de Austeridad en el Gasto Público - III Trimestre de 2019
Informe de Austeridad en el Gasto Público - II Trimestre de 2019
Informe de Austeridad en el Gasto Público - I Trimestre de 2019
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Informe de Rendición de Cuentas - Periodo enero 1 a diciembre 31 de 2018
INFORME DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO - Vigencia 2018
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Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Vigencia 2018
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Matriz Institucional de Planes de Mejoramiento Internos y con Entes de Control - Vigencia 2018
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Informe de Evaluación por Dependencias - Vigencia 2018
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Informe de Rendición de Cuentas - Periodo 01 de Enero al 31 de julio de 2018
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Informe Arqueo de Cajas Menores - Segundo semestre 2018
Informe Arqueo de Cajas Menores - Vigencia 2018
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Informe pormenorizado del Estado de Control Interno. Vigencia 1 de Mayo al 31 de Agosto 2018
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Vigencia enero 31 a abril 30 de 2018
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Informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente al IV Trimestre de 2018
Informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente al III Trimestre de 2018
Informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente al II Trimestre de 2018
Informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente al I Trimestre de 2018
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Circular No. 02 de febrero 5 de 2018 Rendición de Informes a Entes de Control
Cronograma Informes de Control Interno
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Vigencia 2017
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Informe de Gestión de la Unidad de Control Interno - Vigencia 2017
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Matriz Institucional de Planes de Mejoramiento Internos y con Entes de Control - Vigencia 2017
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Informe de Evaluación de la Gestión por Dependencias - Vigencia 2017
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Informe de Evaluación del Servicio a la Unidad de Control Interno - Vigencia 2017
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Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Periodo 01 de Enero al 31 de octubre de 2017
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Tercer Informe Arqueo de Cajas Menores. Vigencia 2017
Segundo Informe Arqueo de Cajas Menores. Vigencia 2017
Informe Arqueo de Cajas Menores. Vigencia 2017
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Informe de Gestión de la Unidad de Control Interno - I semestre de 2017
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Informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente al IV Trimestre de 2017
Informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente al III Trimestre de de 2017
Informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente al II Trimestre de de 2017
Informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente al I trimestre de 2017
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Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
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Plan de Trabajo de Control Interno - Vigencia 2017
Plan Anual de Auditorías de Control Interno - Vigencia 2017
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Circular Nro. 05 de Febrero 14 de 2017
Cronograma Informes Control Interno.
Informe de Gestión de la Unidad de Control Interno - Vigencia 2016
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Informe Ejecutivo Anual de Control Interno MECI - FURAG - Vigencia 2016
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Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Vigencia 2016
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Informe Evaluación del Servicio a la Unidad de Control Interno - Vigencia 2016.
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Informe de Evaluación de la Gestión por Dependencias. Vigencia 2016.
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Matriz Institucional de Planes de Mejoramiento Internos y con Entes de Control - Vigencia 2016.
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Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Período 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016.
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Informe de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al IV Trimestre de 2016.
Informe de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al III Trimestre de 2016.
Informe de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al II Trimestre de 2016.
Informe de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al I trimestre de 2016.
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Vigencia septiembre 1 a diciembre 31 de 2016
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Vigencia mayo 1 a agosto 31 de 2016
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno. Vigencia enero 1 a abril 30 de 2016
Informe de rendición de cuentas - 100 días con mas oportunidades 2016 - Abril 23 de 2016
Segundo Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno. Periodo Mayo 1 a Agosto 31 de 2015
Primer Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno. Periodo Enero 1 a Abril 30 de 2015.
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Evaluación del Servicio a la Unidad de Control Interno - Vigencia 2015
Informe de Gestión de la Unidad de Control Interno - Vigencia 2015
Plan de Acción de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2016
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Vigencia 2015
Informe Efectivo Anual de Control Interno MECI - Vigencia 2015
Programa Anual de Auditoría Interna - Vigencia 2016.
Evaluación de la Gestión por Dependencia. Vigencia 2015.
Plan Anual de Auditorías de Control Interno - Vigencia 2016
Matriz Institucional de Planes de Mejoramiento Internos y con Entes de Control 2015
Acta Central de Informe de Gestión (EMPALME)
Plan de Auditorías Vigencia 2015.
Informe Evaluación del Servicio de Control Interno - Vigencia 2014
Informe de Gestión de la Unidad de Control Interno del Municipio, con corte a diciembre 31 de 2014.
Informe de Control Interno Contable. Vigencia 2014.
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - MECI. Vigencia 2014.
Tercer Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Diciembre 31 de 2014.
Informe de Evaluación Gestión por Dependencias. Vigencia 2014.
Informe de Rendición de Cuentas, Gobierno en la Calle. Vigencia 2014.